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FORMATIONS

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Christine SPRIET

Responsable SAIO

 Tél. 03 20 13 40 06

 christine.spriet@icl-lille.fr


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Contrôle interne et audit

2010-2011

FACULTÉ LIBRE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION ( FLSEG )

Code Cours :

1011-FLSEG-M2A-FIN-M2-19

FINANCE


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Master2AFrançais
Professeur(s) responsable(s)B.DEMIL
Intervenant(s)Pas d'autre intervenant


Pré requis

Néant

Objectifs du cours

? Présenter les notions indispensables du contrôle et de l’audit interne
? Former des professionnels au métier de Contrôleur / Auditeur Interne
? Préparer de futur professionnels à se faire auditer en leurs expliquant la méthodologie d’audit
? Développer l’esprit critique, l’esprit d’analyse… la recherche de solutions

Contenu du cours

PARTIE I : LE CADRE DE LA FONCTION
Définition de la fonction
? Le métier d’auditeur
? L’origine de la fonction
? La définition de l’AI
? Le Champ d’application

Thème 1 : Le contrôle interne dans une entité
? Définition et concepts
? Cadre
? Acteurs

Thème 2 : Positionnement de la fonction
? Audit interne et audit externe
? Audit interne et contrôle de gestion
? Audit interne et qualité
? Audit interne et la fonction risques

Thème 3 : Les normes de la fonction
? L’organisation internationale de la fonction
? Les normes de l’audit interne



PARTIE II : LA CONDUITE D’UNE MISSION D’AUDIT INTERNE
Thème 1 : Méthodologie de l’auditeur
? La phase de préparation
? L’exécution d’une mission
? L’achèvement d’une mission
? Le dossier de travail

Thème 2 : Les techniques de l’auditeur
? Approches globales
? Approches par questions
? Approche par vérification
? La prise de note

Thème 3 : Le comportement de l’auditeur interne
? Les compétences de l’auditeur
? Reconnaître les attentes / inquiétudes soulevées par la mission
? Favoriser la pertinence des constats
? Obtenir l’adhésion des audités



PARTIE III : SPECIFICITES METIERS
Thème 1 : Détection et prévention de la fraude par l’auditeur
? Les différents types de fraudes
? L’audit de la fraude

Thème 2 : Les spécificités de l’audit interne bancaire
? Les textes en vigueur : CRBF 97-02
? Architecture du dispositif de contrôle interne bancaire
? Risques bancaires spécifiques


Modalités d'enseignement

Organisation du cours

TypeNombre d'heuresRemarques
Présentiel
COURS MAGISTRAL20,00  
Travail personnel
TRAVAIL PERSONNEL20,00  
Charge de travail globale de l'étudiant40,00  

Méthodes pédagogiques

  • Cours magistral
  • Etudes de cas
  • Travaux de groupe


Évaluation

Type de ContrôleDuréeNombrePondération
Contrôle continu
CONTROLE CONTINU1,00240,00
Examen (final)
EXAMEN6,00160,00
TOTAL     100,00

Bibliographie

  • La conduite d’une mission d’audit interne / IFACI (Dunod) -

  • Memento d’Audit Interne / (Dunod) - Pierre Schick


Ressources internet



 
* Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification